給与所得者情報満載サイト!給与所得者といえば?
... 各種所得の意義及び所得の金額 第8問 配当所得 第9問 不動産所得 第10問 給与所得 第11問 給与所得者の特定支出控除の特例 第12問 退職所得 ※週末悩んだ末にTAC理論マスターを購入しました。 ...
... (3)給与所得者の特定支出控除 給与所得者が次の5つの一定の要件に当てはまる特定支出をした場合、それぞれの特定支出の合計額が給与所得控除額を超えるときには、確定申告により ...
単身赴任の帰省費用控除について
してもらっています。そのため月に2度程度の帰省は私費から捻出していることになるのですが、確定申告をすればこのような帰省費用は控除されると聞いたことがありますが、可能なのでしょうか?間もなく年末調整ですが、可能で
確定申告・バイトに行くのに使った交通費
学生です。電車でアルバイトに行っていますが、バイト先からは交通費が支払われていません。計算してみると一年で結構な額になっていました。今回、2箇所から収入があるのと、年末調整を受けていないので、確定
給与収入は事業所得には当然ならない?
から給与をもらっています。そのうち(副)の1社から12月に一時金(ボーナスですね)、を結構な額貰います。当然、給与として支払われるのですが、事業所得収入=経費計上による税金対策 を考えましたが、やはり給与所得は、給与所得
サラリーマンの修正申告(還付申告)について
独身・会社員という典型的なサラリーマンが、年末調整後、・業務における自腹で払った参考書や、PC等・その他業務に必要な自腹ではらった諸経費を、還付申告して、所得税を還付してもらう事はできるのでしょうか?
給与所得者の交通費等の確定申告について・・・
給与所得者の交通費等の確定申告について・・・特定支出控除は給与所得控除の額を超過したものについて認めらるとのことですが、ここでの控除額は何を意味するのでしょうか?交通費等の雑費を合計した金額のことでしょうか?また、給与所得控除についても教えていただければありがたく思います。これは個々によってことなるのでしょうか?どこを見ればわかるものなのでしょうか?よろしくお願い致します。
扶養親族の要件のひとつに「年間の合計所得金額が38万円以下であること」と書いて....
扶養親族の要件のひとつに「年間の合計所得金額が38万円以下であること」と書いてあったのですが、年収103万円以下なら大丈夫なのではないのですか?自分でいろいろ調べてみたところ、年収103万円-給与所得控除65万円=38万円だからなのかなぁと思ったのですが、これであっていますか?
【初めての確定申告】給与所得の場合、領収の提出や経費計算は不要?主人が左官を....
【初めての確定申告】給与所得の場合、領収の提出や経費計算は不要?主人が左官をしています。今までは、お給料から税金や保険が引かれる普通のパターン(日当が決まっていて、出勤日数による計算で翌月月給として支給)でしたが2月から別の会社に転職しました。そこでは日当のみ決まっていて、支給方法は前社と同じ日給月給制なのですが税金が引かれなくなり、「自分で領収書を集めて確定申告して」と言われました。今は、健康保険・雇用保険(当初ありませんでしたが、無理を言って加入させてもらいました)と旅行積み立てだけ引かれていて、一ヶ月手取りが30万くらいです。領収を集めつつ、「まったく分からないけど、今から勉強と準備を進めればお得な青色申告が出来るかも」とネット検索していたところ、そもそもの考え方から理解できていないことに気付きました。おたずねしたいのは以下の点です。1:給与所得か事業所得か判断基準の1.会社の指揮監督のもとに置かれている。2.仕事の結果の責任は会社が負う。3.その会社だけの仕事をしている。4.仕事で使う機械器具類は会社が支給する。5.仕事に要する経費は会社が負担する。6. 業務請負契約書、業務委託契約書、注文書、請求書がない。 については、5が当てはまりません(毎日の軍手や作業着、現場へ向かうガソリン代など全部自費です)。6も、会社と現場の間では存在するのでしょうが、主人は会社から「今日はどこどこの現場」と指示される形なのでありません。「大工、左官、とび等に対する所得税の取扱について」http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/550222/01.htmも見ましたが、該当するのかどうか分かりません。2:おそらく給与所得になり、そうすると「給与所得控除額」は決まっていて、別に領収書の提出は必要ない?→税務署から後にチェックが入ったときに提出することもない?→逆に言えば、給与所得者の場合いくら経費がかさんでも「給与所得控除額」でしか控除されない?3:給与所得の場合、青色白色の選択肢はなく、「サラリーマンの確定申告」みたいな感じになるということでしょうか。もし違うなら、来年のために青色申告するために個人事業主?(ではないと思うのですが)の開業届をすべきですか?感覚としては、医療費控除のときのような用紙に「収入(もしくは所得)がいくら」-「給与所得者控除」=A A×税率…となるのかな?と思っています。それだと単純すぎて青も白もないし「????」他の知恵袋も拝見したのですがいまいちケースが違うようで…小学生を相手にするようなお気持ちで教えていただけるとありがたいです;;;
日本の税務署の職員多くないですか?給与所得控除の実額控除なんでできないのです....
日本の税務署の職員多くないですか?給与所得控除の実額控除なんでできないのですか?税務署の仕事増えるからですか?これ以上仕事増えると無理ですか?外国では認めているのに・・・
教えてください。主人が単身赴任していますが、会社の都合で単身赴任手当ては出て....
教えてください。主人が単身赴任していますが、会社の都合で単身赴任手当ては出ていませんでした。この度、転勤で家族の元へ戻ってくることになり、その際、「特定支出控除」というものがあると知りました。調べてみたところ、《5つの特定支出》①一般的に必要な通勤費用(新幹線普通席などの通勤など)②転勤にともなう旅費と引っ越し費用。辞令後1年以内に遅れて転居する場合の家族の費用も認められます。③職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として受講する研修のための費用④職務に直接必要な[資格を取得]するための費用⑤単身赴任などの場合、勤務地と自宅を往復するための費用(ただし月4往復が限度)・・・のうち、②と⑤に当てはまるのですが、⑤の勤務地と自宅を往復するための費用の領収書がありません。この場合、証明する事は不可能でしょうか?お知恵を貸していただけたらと思います。宜しくお願い致します。