給与所得者の特定支出控除関連エントリー

「通勤手当」として支払われていない通勤費用について

... このような場合、その通勤費用は「給与所得者の特定支出控除」として扱われることになります。しかし、同控除は給与所得控除額(65万円)を超えなければ受けることはできません。現実的に「給与所得者の特定支出」が65万円を超えることは難しいため ...

「通勤手当」として支払われていない通勤費用について

[確定申告]国税庁のホームページで申告書作成可能になりました

... 例えば、 ・扶養控除の対象とする扶養親族の人数が9人以上の方 ・山林所得がある方 ・給与所得者の特定支出控除の適用を受ける方 ・減価償却で「割増償却」を受ける方 ソフト作成上そんなに難しいとは思えないのですが・。 ...

[確定申告]国税庁のホームページで申告書作成可能になりました

給与所得者の確定申告

ファイナンシャルプランナー 水野敏彦 です。 確定申告の時期ですが、給与所得者の「所得税」は毎月の給与やボーナスから源泉徴収されています。 そして、年の中途で結婚や出産などにより扶養親族の数が変わった人や、生命保険料控除、地震保険料控除 ...

給与所得者の確定申告

明日より確定申告

... ⑭給与所得者の特定支出控除の特例の適用を受ける場合 給与所得はあらかじめ給与所得控除という概算経費が控除されていますが、その金額より転勤にかかった引越費用や単身赴任での勤務地と自宅との往復交通費など、実際にかかった経費の方が多ければ ...

明日より確定申告

給与所得者の特定支出控除に関する質問

給与所得者の特定支出控除 単身赴任の帰省費用控除について

してもらっています。そのため月に2度程度の帰省は私費から捻出していることになるのですが、確定申告をすればこのような帰省費用は控除されると聞いたことがありますが、可能なのでしょうか?間もなく年末調整ですが、可能で....

  単身赴任の帰省費用控除についての詳細


給与所得者の特定支出控除 受講料の確定申告

友人から現在の仕事にかかわる資格を取得するために受講した受講料は、確定申告すれば還付されると聞いたのですが、どのようにすればよいのでしょうか?宜しくお願いします。....

  受講料の確定申告の詳細


給与所得者の特定支出控除 確定申告・バイトに行くのに使った交通費

学生です。電車でアルバイトに行っていますが、バイト先からは交通費が支払われていません。計算してみると一年で結構な額になっていました。今回、2箇所から収入があるのと、年末調整を受けていないので、確定....

  確定申告・バイトに行くのに使った交通費の詳細


給与所得者の特定支出控除 給与収入は事業所得には当然ならない?

から給与をもらっています。そのうち(副)の1社から12月に一時金(ボーナスですね)、を結構な額貰います。当然、給与として支払われるのですが、事業所得収入=経費計上による税金対策 を考えましたが、やはり給与所得は、給与所得な....

  給与収入は事業所得には当然ならない?の詳細


給与所得者の特定支出控除 サラリーマンの修正申告(還付申告)について

独身・会社員という典型的なサラリーマンが、年末調整後、・業務における自腹で払った参考書や、PC等・その他業務に必要な自腹ではらった諸経費を、還付申告して、所得税を還付してもらう事はできるのでしょうか?....

  サラリーマンの修正申告(還付申告)についての詳細


給与所得者の特定支出控除に関する質問

給与所得者の特定支出控除 青色申告についてご質問させて頂きます。の続きの続きです。

青色申告についてご質問させて頂きます。の続きの続きです。ご回答ありがとうございます。最初の質問ページに続けて質問を書いていく方法が解らないので、新たに新ページで質問させていただきます。給与所得者の特定支出控除のリンク、見ました(いまひとつよく解っていないのですが)。それによると、1-5まで以外の支出しか認められないということは、消耗品やら図書費などの仕事の為に自分で払った分は、経費としては認みられず、1-5以外は全額自己負担ということですか?仕事の為の消耗品やらの経費は認められて、プラス1-5までの経費も認められると思っていたのですが、勘違いですね。。契約給料の割りに、負担する経費が多すぎます。。この仕事を始めたのは、3月半ばからですが、アルバイト契約は4/1付けになっており、まだ一回目のお給料もらっていないので、源泉徴収税額は、来月半ばにならないと解らないです。青色申告は事業を開始してから、2ヶ月以内に登録と本で読んだので、焦っています。健康保険証を作ってもらっていても、給与ではなく、報酬としていただけば、青色申告者になれるのでしょうか?重ね重ね申し訳ありませんが、アドバイスをお願い致します。

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給与所得者の特定支出控除 扶養親族の要件のひとつに「年間の合計所得金額が38万円以下であること」と書いて....

扶養親族の要件のひとつに「年間の合計所得金額が38万円以下であること」と書いてあったのですが、年収103万円以下なら大丈夫なのではないのですか?自分でいろいろ調べてみたところ、年収103万円-給与所得控除65万円=38万円だからなのかなぁと思ったのですが、これであっていますか?

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給与所得者の特定支出控除 私の職場は全員が日給月給で働いています。日額ももちろん差がありますがが、さら....

私の職場は全員が日給月給で働いています。日額ももちろん差がありますがが、さらに健保・厚保に加入未加入、通勤費支給不支給、出勤日数等、様々です。私の場合は通勤費が不支給なので月に12万円前後の給与の中から定期を購入して通っていますが、定期代が年間7万近いです。通勤費が支給されている人は職場の方で通勤費非課税の処理をしているんだと思いますが、私のように通勤費としての支給がない場合、確定申告すれば非課税対象としてみてもらえますか?

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給与所得者の特定支出控除 会社役員ですが、スーツが経費で落とせると聞いたのですが本当ですか?仕事柄スー....

会社役員ですが、スーツが経費で落とせると聞いたのですが本当ですか?仕事柄スーツは絶対必要なのですが、高いので困ってます。落とせるなら明確な基準とかはあるんでしょうか?

  会社役員ですが、スーツが経費で落とせると聞いたのですが本当ですか?仕事柄スー....の詳細

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給与所得者の特定支出控除 確定申告関連の質問です。会社からの通勤交通費と実際にかかった交通費に著しい開....

確定申告関連の質問です。会社からの通勤交通費と実際にかかった交通費に著しい開きがあります。会社からの支給は1500ccの車でレギュラー仕様で換算された金額です。それに対して私は3000ccのツインターボでハイオク仕様です。駐車場代も支給されていません。この差額を何とか確定申告で控除できないものでしょうか?できることなら車両の減価償却や消耗品台も含めたいと思います。自営業者だったら、全額控除できると思います。

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